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Empenho N.º 01120144-ORDINÁRIO

Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social

Credor: INSS

Órgão: 26

CPF/CNPJ: 05.853.163/0001-30

Dotação: 3.1.90.13.00

Função: 09

Cidade: 2485

Sub-Função: 272

Data de Emissão:01/12/2021

Fonte Recurso: 14300000

Cargo/Matrícula do Benefício:

Data de Saída:

Quantidade de Diárias:

Data de Retorno:

Valor Unitário:

Destino:

Meio Transporte:

Motivo:


Empenhado: R$ 7.582,83

Anulado:

Liquidado: R$ 7.582,83

A Liquidar:

Pago: R$ 7.582,83

A Pagar:



Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
01/12/2021 1 1 7.582,83 7.582,83

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem Pagamento Histórico Complemento Valor Pago
02/12/2021 02120033 7.582,83

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